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呼圖壁縣2012年財政預算執(zhí)行情況和2013年財政預算(草案)的報告
發(fā)布時間:2014-08-25 14:20:07 來源:呼圖壁縣人民政府 瀏覽次數(shù):0 文章字號:
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圖壁縣十六屆人大

三次會議文件(21)

呼圖壁縣2012年財政預算執(zhí)行情況和2013財政預算(草案)的報告

――2013年1月5日在呼圖壁縣十六屆人民代表大會第三次會議上

縣財政局局長全東

各位代表:

我受縣人民政府委托,向大會作呼圖壁縣2012年財政預算執(zhí)行情況和2013年財政預算(草案)的報告,請予審議,并請列席人員提出意見。

一、2012年縣財政預算執(zhí)行情況

2012年,是我縣經(jīng)濟社會各項事業(yè)取得重大發(fā)展的一年,是財政收入取得新突破的一年,也是保民生、促進社會和諧穩(wěn)定取得明顯成效的一年。一年來,按照縣委、縣人民政府的安排部署,在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督指導下,堅持變革創(chuàng)新,團結(jié)拼搏,認真發(fā)揮財政穩(wěn)增長、惠民生、促和諧的職能作用,財政服務從大局、保障發(fā)展的能力明顯提升。

(一)財政收入完成情況。2012年地方財政收入完成68563萬元(不含上劃州級收入,下同),完成年初預算的111.76%,較上年增收12890萬元,增長23.15%。其中:公共財政預算收入完成53359萬元,完成年初預算的103.91%,較上年增收13870萬元,增長35.12%;政府性基金預算收入完成15204萬元,完成年初預算的152.04%,較上年減收980萬元,降低6.06%。

(二)財政支出完成情況。2012年財政總支出完成149718萬元,完成預算的98.37%(調(diào)整預算數(shù),下同),同比增加15211萬元,增長11.31%。其中:

1、公共財政預算支出完成130456萬元,完成預算的98.17%,同比增加14064萬元,增長12.08%。其中:

(1)一般公共服務支出11907萬元,完成預算的99.54%,增長30.86%;

(2)國防支出91萬元,完成預算的100%,增2.25%;

(3)公共安全支出5955萬元,完成預算100%,增長5.89%;

(4)教育支出32302萬元,完成預算的100%,增長22.69%;

(5)科學技術(shù)支出2424萬元,完成預算的100%,增長30.74%;

(6)文化體育與傳媒支出1401萬元,完成預算的98.87%,增長18.33%;

(7)社會保障和就業(yè)支出7226萬元;完成預算的100%,增長16.15%;

(8)醫(yī)療衛(wèi)生支出7801萬元,完成預算的100%,增長28.64%;

(9)節(jié)能環(huán)保支出6230萬元,完成預算的98.28%,增長121.24%;

(10)城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5753萬元,完成預算的100%,降低5.08%(主要是部分支出列入基金預算安排);

(11)農(nóng)林水事務支出35020萬元,完成預算的93.91%,增長9.26%;

(12)交通運輸支出205萬元,完成預算的100%,降低91.47%,主要是上年實施重要農(nóng)村公路建設投入2025萬元。

(13)資源勘探、電力、信息等事務支出985萬元,完成預算的100%,增長21.95%;

(14)商業(yè)服務業(yè)等事務支出2079萬元,完成預算的100%,增長7.44%;

(15)金融監(jiān)管等事務支出718萬元,完成預算的100%,增長53.42%;

(16)國土資源、氣象等事務支出1478萬元,完成預算的98.01%,增長29.99%;

(17)住房保障支出7919萬元,完成預算的100%,降低9.02%;

(18)糧油物資儲備事務支出53萬元,完成預算的100%,增長165%;

(19)國債還本付息支出19萬元。

(20)其他支出890萬元,完成預算的100%,降低68.18%;

2、上解支出1585萬元,其中:交通專項上解1232萬元,水利專項上解271萬元,人才發(fā)展專項上解82萬元。

3、償還財政部代理地方政府發(fā)行用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生、廉租房等債券還本支出560萬元。

4、政府性基金預算支出完成17117萬元,完成預算的100%,同比減少218萬元,降低1.26%。其中:

(1)教育支出1209萬元,完成預算的100%,增長38.33%(主要是地方教育費附加支出的增長);

(2)文化支出10萬元(文化建設使用費),完成預算的100%,增長100%;

(3)社會保障和就業(yè)支出109萬元,完成預算的100%,增長53.52%(主要是上級下達專項補助的增加);

(4)城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出13880萬元,完成預算的100%,降低10.19%(主要用于征地、拆遷,廉租房和園區(qū)基礎設施建設);

(5)農(nóng)林水事務支出1104萬元,完成預算的100%,增長142.11%(主要是上級下達森林植被恢復、應急度汛等專項資金及本級育林基金支出的增加);

(6)其他支出805萬元,完成預算的100%,增長68.06%(主要是上級下達彩票公益金支出的增加)。

(三)財政收支平衡情況。

2012年財政總收入為161807萬元,其中:地方財政收入68563萬元(公共財政預算收入53359萬元,政府性基金預算收15204萬元),上級補助收入88973萬元(一般預算87060萬元,基金1913萬元),上年結(jié)余515萬元(公共財政預算結(jié)余515萬元),調(diào)入資金3756萬元(公共財政預算)。

2012年財政總支出149718萬元,其中:公共財政支出130456萬元,上解支出1585萬元,償還財政部代理地方政府發(fā)行債券560萬元,基金支出17117萬元。

收支相抵,滾存結(jié)余12089萬元(公共財政預算結(jié)余12089萬元),結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11482萬元(公共財政預算結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11482萬元),凈結(jié)余607萬元(公共財政預算凈結(jié)余607萬元)。

一年來,面對各種困難和支出壓力,圍繞全縣工作大局,解放思想,團結(jié)協(xié)作,各項工作取得了新進展、新成效。

(一)圍繞聚財抓征管,財政收入規(guī)模穩(wěn)定增長。面對經(jīng)濟下行和政策性減收多重壓力帶來的財政增收困難,采取有效措施積極應對:一是狠抓收入管理,繼續(xù)強化財政收入組織責任,優(yōu)化協(xié)稅治稅環(huán)境。建立健全考核激勵機制,成立綜合治稅工作領導小組,每季度召開收入分析例會,對稅收形勢進行預測、預警分析,側(cè)重對重點行業(yè)、征管難點等方面的分析,動態(tài)掌握稅源變化,保證各項收入均衡入庫。二是強化稅收征收征管,加大監(jiān)督檢查和稽查力度。尤其是加強了土地流轉(zhuǎn)市場稅收聯(lián)合管理,認真查找、分析并解決征管中存在的各類問題,土地流轉(zhuǎn)市場稅收同比增收600萬元。三是加大對國有土地使用權(quán)出讓金的收繳力度,全年共征收土地出讓金16005萬元,完成任務的145.5%。四是不斷加強與石油部門的溝通與聯(lián)系,了解掌握我縣石油、天然氣產(chǎn)量變化情況,保證油氣稅收等足額入庫。全年留地方油氣稅收等收入10060萬元,占公共財政預算收入的18.85%。五是進一步加大煤炭稅收征管力度,加強產(chǎn)量監(jiān)控,為稅收征管提供強有力的數(shù)據(jù)支持,全年留地方稅收4448萬元,較上年增加1374萬元,增長44,7%。六是認真貫徹落實《鼓勵和扶持交通運輸物流業(yè)發(fā)展的政策措施》,交通運輸稅收大幅度增長,全年累計實現(xiàn)留地方稅收10275萬元,是上年同期的11.32倍。

(二)圍繞發(fā)展抓投入,財源建設成效顯著。一是積極拓寬融資渠道,中小企業(yè)發(fā)展和財源基礎設施建設的資金瓶頸得到初步改善。財政累計爭取各類貸款31400萬元,有力的支持了企業(yè)發(fā)展和財源建設。二是加大項目投入,到位上級項目專項資金60904萬元,有力促進了項目實施,帶動了相關產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。三是全力支持招商引資工作,天璣鋼構(gòu)、陽光炭素、魯興化工等一批項目建成投產(chǎn),馳龍建材、金馬油脂等一批億元以上項目相繼開工建設,有效鞏固了稅源基礎。四是加快園區(qū)建設,投入3800萬元用于工業(yè)園區(qū)基礎設施建設,園區(qū)承載能力進一步加強,新增入園企業(yè)23家,其中,億元以上企業(yè)7家。五是加大對重點企業(yè)的扶持力度,投入4270萬元用于企業(yè)技改、出疆棉紗補貼、基礎設施建設獎補等,并拿出120萬元對納稅大戶、產(chǎn)值大戶、節(jié)能減排先進單位、爭創(chuàng)名牌等企業(yè)進行獎勵,增強了企業(yè)發(fā)展后勁。六是投入2180萬元加快交通運輸物流業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展,帶動了現(xiàn)代服務業(yè)的快速發(fā)展。

(三)圍繞和諧抓民生,社會事業(yè)發(fā)展保障有力。始終堅持“群眾第一,民生優(yōu)先”理念,圍繞民生需求安排支出,全年民生投入達115107萬元,占地方財政支出的78%,同比增加8913萬元,增長8.39%。一是教育投入持續(xù)加大。全年教育支出33511萬元(含基金支出),增加3001萬元,增長9.84%。完成了縣一小教學樓、三幼、縣五中食宿樓、職業(yè)教育實訓基地等一批工程建設,辦學條件進一步改善。二是社會保障體系不斷完善。全年社會保障支出7335萬元,同比增加1113萬元,增長17.89%。其中:撥付城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保金1454萬元;撥付城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險68萬元;撥付新型農(nóng)村養(yǎng)老保險配套及繳費補助832萬元;撥付農(nóng)村“四老人員”生活補助資金210萬元;投入1542萬元不斷加大就業(yè)再就業(yè)支持力度;投入450萬元加快社會福利園區(qū)建設,發(fā)放孤寡老人和流浪兒童生活補助201萬元;撥付五保戶供養(yǎng)補助263萬元;發(fā)放退伍軍人安置、傷殘撫恤、義務兵優(yōu)待金等410萬元;撥付各類特困群體救助及受災群眾生活補助405萬元;撥付殘疾人就業(yè)康復補助166萬元。三是公共衛(wèi)生體系建設深入推進,全年醫(yī)療衛(wèi)生支出7801萬元,增加1737萬元,增長28.64%。累計投入1600萬元完成了中醫(yī)院主體工程;落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民和職工醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療資金4326萬元,補助標準進一步提高。撥付基本及重大公共衛(wèi)生補助資金536萬元;撥付基本藥物制度零差率補助160萬元,發(fā)放村醫(yī)補助68萬元;醫(yī)療技術(shù)和服務水平顯著提升。四是文化體育事業(yè)快速發(fā)展。加大投入,文體中心建成并投入使用;撥付30萬元支持縣博物館、圖書館、文化館免費開放;成功舉辦首屆新疆曲子文化節(jié),群眾精神文化生活日益豐富。五是公共安全投入逐步加大。全年共投入5955萬元,有力保障了社會和諧穩(wěn)定。六是人民群眾的住房條件明顯改善。撥付2487萬元完成廉租住房300套;撥付822萬元建設公租房101套;投入3422萬元加大城市棚戶區(qū)改造力度;撥付標準化牧民定居工程1254萬元;撥付安居富民工程補助資金1830萬元。七是城鄉(xiāng)基礎設施建設不斷完善。撥付510萬元用于重要農(nóng)村公路、通村油路建設,有效緩解了鄉(xiāng)村路況差、出行難的問題。累計投入14000萬元用于熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱、西市南路南延、縣城路網(wǎng)、呼圖壁河綜合整治、城鄉(xiāng)溫暖工程、巷道硬化等工程,城市綜合服務功能顯著增強。

(四)圍繞統(tǒng)籌抓落實,強農(nóng)惠農(nóng)投入不斷加大。“三農(nóng)”投入進一步加大。農(nóng)林水事務支出36124萬元(含基金支出),同比增加3615萬元,增長11.27%。其中:投入18600余萬元用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園、設施農(nóng)業(yè)、特色林果業(yè)、畜牧業(yè)、村鎮(zhèn)環(huán)境整治、小型農(nóng)田水利、高效節(jié)水、苗木交易中心及附屬景觀續(xù)建工程等,投入928萬元實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目3個,成功舉辦新疆首屆苗木博覽會,推動了苗木產(chǎn)業(yè)的快速做大,提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)和保障能力。深入貫徹各項惠農(nóng)補貼政策,撥付糧食直補資金574萬元;撥付農(nóng)資綜合補助資金3811萬元,受益農(nóng)戶3500戶;撥付家電、摩托車“下鄉(xiāng)”補助資金634萬元,受益農(nóng)戶6300余戶;發(fā)放良種補貼1796萬元,受益農(nóng)戶3000余戶。深入實施農(nóng)村綜合改革,撥付一事一議獎補資金1452萬元,有力推進了鄉(xiāng)村基礎設施建設。投入2350萬元支持農(nóng)戶開展政策性農(nóng)業(yè)保險,為農(nóng)戶提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風險保障。撥付金融機構(gòu)涉農(nóng)貸款增量獎勵718萬元,支持金融機構(gòu)加大對農(nóng)業(yè)發(fā)展投入。

(五)圍繞績效抓管理,財政改革深入推進。一是深化了部門預算并推進了國庫集中支付管理工作。二是完善了政府采購管理制度,不斷規(guī)范政府采購行為,全年累計完成采購合同金額1078萬元,集中采購124次,節(jié)約資金248萬元。三是加強對專項資金監(jiān)督和跟蹤問效,不斷提高財政資金使用效率。四是認真做好了小金庫清理工作,與監(jiān)察、審計部門對全縣納入綜合目標考核的行政事業(yè)單位財務進行了專項檢查,嚴肅了財經(jīng)紀律。五是加強國有資產(chǎn)監(jiān)管,嚴格國有資產(chǎn)處置程序,實現(xiàn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置收入1300萬元。六是認真做好公務用車專項治理工作。七是鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用改革全部落實到位。

二、 2013年財政預算草案

2013年是貫徹落實黨的十八大精神的第一年,也是全面建成小康社會的關鍵時期,做好2013年財政工作,對于推進我縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展,順利實施“十二五”規(guī)劃十分關鍵。根據(jù)縣委十一屆三次全會的總體部署和財政工作的總體要求,2013年全縣財政工作的指導思想是:全面貫徹落實黨的十八大精神,以科學發(fā)展觀為指導,緊緊圍繞推進全縣轉(zhuǎn)型發(fā)展、和諧發(fā)展主線,堅持穩(wěn)中求進、好中求快的方針,著力發(fā)揮財政職能,支持重點項目建設,推動經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展;著力保障和改善民生,提高公共財政保障水平,促進社會事業(yè)繁榮;著力創(chuàng)新預算管理體制機制,推進財政科學化精細化管理,提高財政資金使用績效,加強財政監(jiān)督工作,穩(wěn)步推進預算信息公開,為縣域經(jīng)濟發(fā)展提供財力保障。

2013年財政預算安排的基本原則:

一是統(tǒng)籌兼顧求平衡。財政收入增幅與經(jīng)濟發(fā)展速度相適應,保持適度的增長速度,并充分考慮稅源增減因素,合理把握財政收入規(guī)模;樹立過緊日子思想,統(tǒng)籌安排各項財政支出,堅持突出重點、有保有壓,合理配置財政資源,確保量入為出,收支平衡。堅持綜合預算和科學精細原則,編制部門預算。

二是突出重點惠民生。在確保工資發(fā)放和部門履行職能所需的基礎上,資金分配進一步向民生領域傾斜,完善社會保障體系,支持保障性安居工程建設,優(yōu)先發(fā)展教育,繼續(xù)加大三農(nóng)投入,鞏固民生工程實施成果,加快推進以民生為重點的社會建設。

三是集中財力辦大事。進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),嚴格控制和壓縮一般性支出,集中財力辦大事。貫徹縣委決策部署,積極發(fā)揮財政職能作用,集中財力確保經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、重點領域改革等重大項目支出,促進縣域經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。

按照上述指導思想和基本原則,綜合考慮各方面因素,2013年財政收支預算草案如下:

1.財政收入預算。2013年地方財政收入預算建議安排85400萬元。其中:公共財政預算收入建議安排69400萬元,增長30%;政府性基金預算收入建議安排16000萬元,增長60%。上級補助收入28705萬元(進入基數(shù))。財政總收入為114105萬元。

2.財政支出預算。2013年財政支出預算建議安排114105萬元,同比增加30891萬元,增長27.07%(年初預算數(shù),下同)。

公共預算支出94395萬元,增長37.39 %。其中:

(1)一般公共服務支出11885萬元,增長34.82%;

(2)國防支出111萬元,增105.56%;

(3)公共安全支出4211萬元,增長14.15%;

(4)教育支出29588萬元,增長9.6%;

(5)科學技術(shù)支出2521萬元,增長56.69%;

(6)文化體育與傳媒支出1376萬元,增長46.57%;

(7)社會保障和就業(yè)支出4635萬元,增長45.58%;

(8)醫(yī)療衛(wèi)生支出5527萬元,增長42.19%;

(9)節(jié)能環(huán)保支出994萬元,增長18.7%;

(10)城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出8571萬元,增長96.32%;

(11)農(nóng)林水事務支出13912萬元(其中:一事一議財政獎補配套資金2650萬元),增長39.05%;

(12)交通運輸支出6799萬元,增長227.33%;

(13)資源勘探、電力、信息等事務支出657萬元,增長16.28%;

(14)商業(yè)服務業(yè)等事務支出916萬元,增長171.81%;

(15)國土資源、氣象等事務支出568萬元,增長18.16%;

(16)糧油物資管理事務支出28萬元,增長27.33%;

(17)國債還本付息支出60萬元;

(18)預備費700萬元;

(19)其他支出1336萬元,增長63.73%;

上解支出2500萬元,其中:交通專項上解2000萬元,水利專項上解350萬元,人才發(fā)展專項上解150萬元。

償還財政部代理地方政府發(fā)行政府債券還本付息支出1210萬元;

基金預算支出16000萬元,增長60%,其中:教育支出1300萬元(地方教育費附加支出),社會保障支出30萬元(殘疾人保障基金支出),城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出14650萬元(國有土地使用權(quán)出讓金和租賃金安排的支出14300萬元,城市基礎設施配套費支出350萬元),農(nóng)林水事務支出20萬元(育林基金)。

3.財政收支預算平衡情況。2013年地方財政收入預算114105 萬元,其中:公共財政收入預算69400萬元,政府性基金收入預算16000萬元,上級補助收入28705萬元(已進入基數(shù))。2013年財政公共預算支出94395萬元,上解支出2500萬元,償還財政部代理地方政府發(fā)行債券支出1210萬元,政府性基金支出16000萬元,總支出114105萬元。總收入與總支出相抵,為平衡預算。

為保證完成2013年財政預算任務,重點抓好以下幾個方面工作:

(一)明確責任,強化措施,全力以赴加快財源建設。一是堅持優(yōu)先發(fā)展,著力促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變。多角度、多渠道籌措資金,加快工業(yè)園區(qū)基礎設施建設,不斷提升園區(qū)配套服務能力。充分發(fā)揮財政部門職能作用,整合資源,集中財力,堅定不移地實施“三化”建設,做大做強“四個百億元”產(chǎn)業(yè)。二是大力實施項目帶動戰(zhàn)略。繼續(xù)搶抓國家支持新疆加快發(fā)展的政策機遇,深入研究國家、區(qū)、州政策投資導向和項目資金安排重點,不斷加大項目前期投入,積極爭取中央和自治區(qū)在教育、農(nóng)業(yè)、新型工業(yè)化、重要農(nóng)村公路及通村油路、環(huán)境保護、旅游文化、保障性住房等民生方面的資金支持,增強縣域經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展能力。三是繼續(xù)加大招商引資工作力度,發(fā)揮我縣區(qū)位、交通、資源、產(chǎn)業(yè)等優(yōu)勢,吸引外來資金,提高制造業(yè)及服務業(yè)在財政收入中的貢獻,培植長效財源。四是堅持“抓大不放小”,大力推進中小企業(yè)成長工程,積極扶持中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展。五是依法治稅,積極拓寬增收渠道,不斷提高稅收監(jiān)管水平,科學預測分析財政收入發(fā)展趨勢,分析收入變動因素,挖掘增收潛力,確保財政公共財政預算收入完成。

(二)突出重點,統(tǒng)籌兼顧,千方百計惠民生。堅持以人為本,建立健全保障和改善民生的長效機制。進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),在“保工資、保津補貼、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點”的基礎上,統(tǒng)籌安排財力。加大教育標準化建設投入,大力推進國家職業(yè)教育改革發(fā)展示范校建設,進一步改善辦學條件,全面推進雙語教育,逐步提高義務教育公用經(jīng)費保障水平。繼續(xù)深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,加強醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)硬件建設,提高醫(yī)療保障水平。大力促進文化事業(yè)大發(fā)展。加快國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設,繼續(xù)推進公共財政向農(nóng)村傾斜、社會保障向農(nóng)村覆蓋,促進我縣經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。進一步抓好糧食直補、農(nóng)資綜合直補、退耕還林等惠農(nóng)資金的兌現(xiàn)和規(guī)范管理工作,促進農(nóng)牧民增收。完善和推進城鎮(zhèn)廉租住房保障制度及棚戶區(qū)改造,把解決好城市低收入家庭住房困難問題納入公共財政覆蓋范圍。加大對公共安全、社會穩(wěn)定投入力度,為社會各項事業(yè)和諧發(fā)展保駕護航。加快旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,圍繞旅游業(yè),扶持和培育商貿(mào)流通、餐飲服務、物流配送、交通運輸業(yè)等現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展壯大,全面提升三產(chǎn)發(fā)展水平。大力推進新型城鎮(zhèn)化,加快綠色、生態(tài)、宜居呼圖壁建設。

(三)與時俱進,開拓創(chuàng)新,繼續(xù)深化財政管理科學化、精細化。一是健全財政監(jiān)督檢查體系,將監(jiān)督工作融入部門的預算編制、審核、國庫資金的解繳撥付、專項資金的審批等流程,實行全過程監(jiān)管,強化對新增政府投資項目資金和教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等民生工程資金的監(jiān)督力度,健全財政支出績效評價指標體系,嚴肅查處各種違反財經(jīng)紀律的行為,切實發(fā)揮財政資金的使用效益。二是繼續(xù)推進部門預算、國庫集中支付、公務卡、非稅收入、政府采購、國有資產(chǎn)管理等各項改革,建立編制科學、執(zhí)行嚴格、監(jiān)督有力,各環(huán)節(jié)有機銜接的預算管理機制,不斷提高財政資金運行質(zhì)量和效益。三是健全政府預算體系,不斷細化預算編制,建立消化結(jié)余資金的長效工作機制,加強預算執(zhí)行管理和動態(tài)監(jiān)控。四是繼續(xù)加強“小金庫”專項治理,認真做好防治“小金庫”長效機制管理工作。五是加強政府債務管理,規(guī)范舉債審批程序,加強融資平臺建設,確保政府債務風險在可控范圍之內(nèi),防范化解財政風險。六是繼續(xù)深化“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”改革,加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金管理體系建設。七是進一步強化財政“兩基”建設,提高財政管理水平。堅持依法理財,依法穩(wěn)步推進預算信息公開,主動接受人大、審計監(jiān)督,自覺接受社會各界監(jiān)督。進一步強化干部作風建設、黨風廉政建設,增強財稅干部服務意識,提高服務能力。八是量入為出,牢固樹立過緊日子的思想。堅決反對鋪張浪費,加強“三公經(jīng)費”管理,壓縮財政一般性支出,降低行政成本,保證重點工程、民生工程資金需求。

各位代表,新的一年,財政工作的任務將更加繁重,改善民生和促進社會和諧發(fā)展的使命將更加艱巨。我們堅信,在黨的十八大精神鼓舞下,在縣委的堅強領導下,在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下,經(jīng)過全縣上下和各方面的共同努力,本次會議批準的財政預算任務和財政各項工作目標一定能夠順利完成,為呼圖壁縣經(jīng)濟社會跨越式發(fā)展做出更大貢獻!